开展财务检查 规范财务管理
为加强国有资产管理,发挥财务监督职能,近期,集团开展2021年度财务内审工作。
本次财务内审主要通过现场走访、查阅账本凭证、谈话了解等方式,重点对各公司收支管理、资产管理、专项资金管理、固定资产采购管理、存货管理、工会经费管理、内部控制管理等方面进行全面检查。检查工作严格落实财经法律法规和财务管理制度,不走形式,公正规范。
下一步,集团将举一反三切实抓好问题整改,推动集团进一步提高财务管理水平, 逐步实现由核算财务向管理财务转变。
开展财务检查 规范财务管理
为加强国有资产管理,发挥财务监督职能,近期,集团开展2021年度财务内审工作。
本次财务内审主要通过现场走访、查阅账本凭证、谈话了解等方式,重点对各公司收支管理、资产管理、专项资金管理、固定资产采购管理、存货管理、工会经费管理、内部控制管理等方面进行全面检查。检查工作严格落实财经法律法规和财务管理制度,不走形式,公正规范。
下一步,集团将举一反三切实抓好问题整改,推动集团进一步提高财务管理水平, 逐步实现由核算财务向管理财务转变。